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2021年度西平县信访局部门预算公开
来源: 财政局 发布时间: 2021-09-30 浏览次数:

  2021年度西平县信访局部门预算

  第一部分 西平县信访局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 西平县信访局2021年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  二、收入预算总体情况说明

  三、支出预算总体情况说明

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、支出预算经济分类情况说明

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  九、“三公”经费支出预算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:西平县信访局2021年度部门预算公开表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、支出经济分类汇总表

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  九、政府性基金预算支出情况表

  十、部门(单位)整体绩效目标表

  十一、部门预算项目绩效目标汇总表

  第一部分

  西平县信访局概况

  一、西平县信访局主要职责

  (一)受理人民群众来信,接待人民群众来访;对信访人不得刁难、歧视;对信访人提出的信访事项不得置之不理,敷衍塞责,推诿拖延。

  (二)坚持原则,秉公办理,不得利用职务之便徇私舞弊、收受贿赂。

  (三)遵守保密制度,不得泄露工作秘密,不得扩散信访人要求保密的内容和个人隐私,不得将控告、检举材料交给被控告、检举的单位和个人。

  (四)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项,负责信访业务档案管理工作。

  (五)向有关机关交办、转送信访事项,检查信访事项办理情况,督促落实处理结果,对已办结的信访事项,发现事实不清或处理不当时,责成承办单位限期纠正。

  (六)协调处理重要信访案件,督促检查信访事项的办理。

  (七)对需要联合调查、协调处理的信访事项,组织联合调查,协调处理,并提出处理意见。

  (八)向信访人宣传法律、法规和政策,提供有关内容咨询服务。

  (九)检查、指导下级机关的信访工作。

  二、西平县信访局预算单位构成

  西平县信访局内设6个股室,即办公室、办信股、督查室(信访联席办)、复查办公室、网络信访股、接访股。

  第二部分

  西平县信访局2021年度部门预算情况说明

  一、部门收入支出总体情况说明

  2021年收入总计217.92万元,支出总计217.92万元,与2020年相比,收、支总计各减少13.53万元,下降5.85%。主要原因是人员减少使工资福利支出及个人和家庭补助减少;控制了开支使商品服务支出减少。

  二、部门收入总体情况说明

  2021年收入预算217.92万元,其中财政拨款217.92万元、基金收入0万元、上级转移支付收入0万元。

  三、部门支出总体情况说明

  2021年支出合计217.92元,其中:基本支出217.92万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入情况说明

  2021年一般公共预算收支预算217.92万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算减少13.53万元,下降5.85%。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2021年一般公共预算支出年初预算为217.92万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出178.27万元,占81.81%;社会保障和就业18.75万元,占8.6%;医疗卫生支出7.47万元,占3.43%;住房保障支出13.43万元,占6.16%。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2021年一般公共预算基本支出预算为217.92万元。其中:工资福利支出157.65万元、对个人和家庭的补助支出3.47万元、商品服务支出56.80万元。

  七、支出预算经济分类情况说明

  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

  八、政府性基金预算收支情况说明

  2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。  九、“三公”经费支出预算情况说明

  2021年“三公”经费预算为2.55万元,与2020年相比,减少0.45万元。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务用车购置及运行维护费 2.55万元,其中,公务用车购置费 0 元;公务用车运行维护费 2.55万元,主要用于开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (三)公务接待费0.00万元,主要用于按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2021年机关运行经费支出预算为56.80万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  我单位未安排采购支出预算,如需采购,严格按照政府采购要求,遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

  (三)绩效目标设置情况

  因技术等多方面原因,暂未开展预算绩效管理工作。

  (四)国有资产占用情况

  2020年期末,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

  (五)专项转移支付项目

  我局负责参与管理的专项转移支付项目0项。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  五、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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