根据《中华人民共和国审计法》有关的规定和西审财通〔2024〕1号文通知要求,西平县审计局自2024年3月13日至2024年7月31日,对2023年度县本级财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
本次重点审计了2023年度县本级财政预算执行和其他财政收支情况。
(一)财政资源统筹情况
(二)健全现代预算制度情况
(三)重点领域资金和项目管理情况
(四)债务管理和风险防范情况
二、审计发现的问题
(一)应征未征税款
(二)库款保障不足
(三)债券资金效益低下
(四)乡村振兴衔接资金未充分发挥资金效益
(五)县级配套资金未到位
(六)涉农项目资金拨付缓慢
(七)涉农项目进展缓慢
(八)化债完成率较低
三、西平县财政局整改情况
县审计局针对查出的情况和问题,已出具审计报告,并提出了整改意见建议。西平县财政局高度重视,积极整改,截至2024年11月,《审计工作报告》反映问题11项已整改到位5项,制定长效整改措施6项,征收资金2041.51万元,督促资金拨付10417.45万元,推进项目建设8项,规范内控制度3项。
西平县审计局
2024年11月12日