西平县审计局党组关于落实县委第一巡察组巡察反馈意见整改情况的通报
来源: 审计局 时间: 2023-04-06 浏览次数:

  中共西平县委第一巡察组于2022年8月2日至9月6日对县审计局党组开展了第二轮常规巡察,并于2022年12月8日向县审计局党组进行了反馈。局党组紧紧围绕党中央决策部署和上级党组织工作要求,按照县委巡察办要求和巡察组反馈意见,强化政治担当,进一步加强党对审计工作全面领导,立足当前抓整改,着眼长远建机制,落实整改明责任。整改工作中,聚焦县委第一巡察组提出的4个方面11类24个事项问题,提出了78条整改措施。根据有关规定,现将巡察整改情况进行通报。

  一、贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署方面整改情况

  1.政治理论学习不全面。传达学习习近平总书记对审计工作作出的重要指示批示精神,并制定了2023年第一季度学习计划。

  2.“第一议题”制度执行打折扣。制定了“第一议题”学习制度和学习实施办法,并在学习中坚持“第一议题”。

  3.意识形态责任把控不力。专题会议对本单位意识形态领域情况进行分析研判形成报告,并通过多种形式学习宣传意识形态相关知识;在2022年度班子考核述职述廉述学述法报告中,落实了意识形态工作的内容。

  4.存在“以罚代管”思想。强化业务学习培训,已邀请市局法规科的同志进行讲解,同时订阅发放《新修订审计法释义》等业务书籍供审计人员学习参考,要求每位审计人员严格把握审计处罚的法规要求,依法规范审计处罚行为。

  5.审计建议缺乏可操作性。对反馈问题相关审计组均已认领、并积极整改,同时组织各审计组成员对审计发现问题进行梳理、总结、挖掘、汇总。

  6.服务型执法水平亟待提升。在审计业务培训总结会上,对涉及股室进行批评教育,重新制作张贴审计“四严禁”工作要求、“八不准”工作纪律版面悬挂在各审计组。

  7.审计处罚标准不一致。对相关股室进行通报批评,参照上级机关文件,根据我县实际制定审计处罚标准文件,并要求审计组成员严格执行。

  8.审计文书把关不够严。问题审计报告已作为无效文件作废,并对相关人员进行批评教育;开展自查自纠活动,对审计问题进行了查找改正,并组织人员学习档案管理等规定规范。

  9.请示报告制度落实不严格。社保审计组对发现问题进行自查梳理,并作出合规处理;重申要求各审计组出具正式审计报告之前报法规室审核,后报派驻组备案;制定印发了《西平县审计局党组“三重一大”决策和报备制度实施办法》;支持配合派驻机构工作。

  10.审计威慑作用发挥不明显。社保审计组对发现的相关问题进行自查梳理,并作出合规处理;组织各股室学习移送问题线索相关规范性文件;开展了巡审联动工作试点。

  11.审计发现问题整改督促不到位。以“审计质效提升年”为契机,对2022年度审计项目统一制定审计项目问题整改台账;各股室认真学习并严格执行审计整改检查督促相关规定。

  二、群众身边腐败问题和不正之风方面

  12.执行工作制度不严格。从严执行《审计局考勤管理暂行办法》,明确了专职考勤管理员,严格落实工作日及会议签到制度。

  13.纠正形式主义问题不彻底。严格把关,认真撰写2022年度总结,党组会议研究部署2023年度工作,并印发《关于明确各股室中心人员岗位的通知》文件。

  14.开展“能力作风建设年”活动不扎实。加强审计业务培训,把政治学习与业务学习相结合,并积极参加省厅统一组织视频会议。

  15.公务接待不规范。对相关人员进行批评教育,逐笔对照原始单据,找到文件支撑或如实出具情况说明;重新修订印发并组织学习《西平县审计局公务接待管理办法》。

  16.罚没资金管理不到位。巡察反馈款项已按要求处理,并进行通报;财务人员加强与相关部门沟通,发现问题及时处理。

  17.支付手续不完备。经查原始单据并核实,完善补充相关支付凭证附件;与我局退休人员签订劳务合同;强化后勤管理工作。

  18.主体责任抓得不牢。召开专题会议对2022年度党风廉政工作进行总结并对2023年度党风廉政建设及反腐败工作进行安排部署;严格落实党章和派驻机构工作规则,提前向派驻纪检监察组通报研究事项议题,邀请其列席党组会,主动接受监督。

  19.监督责任弱化。派驻十二组主动起草了“三重一大”决策和报备制度,现已征求县审计局党组意见并印发实施,同时就重点工作下发工作提醒及通报。

  三、基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

  20.党建主体责任未压实。研究部署2023年党建工作,并制定了《西平县审计局党建工作计划》,同时严格执行“三会一课”制度,并据实做好会议记录。

  21.民主生活会不严肃。严格按照《西平县党员领导干部2022年度民主生活会督导工作方案》中督导重点,从严执行民主生活会制度。

  22.执行议事决策制度不规范,党内民主流于形式。对2022年度“三重一大”会议记录进行补签字;与派驻纪检组会商,修订印发了《西平县审计局党组“三重一大”决策和报备制度实施办法》并贯彻落实。

  23.对单位干部队伍建设研究谋划少,优秀年轻干部储备不足,近三年未提拔补充股级干部,现任8名股级干部十年未轮岗,影响审计人员工作积极性。局党组召开专题会议明确各股室中心人员岗位并下发文件;人事部门综合汇总了股级干部使用情况并拟订《西平县审计局股级干部轮岗方案》。

  四、落实巡察整改主体责任方面

  24.如对上届巡察反馈的“大局意识有所欠缺”“审计整改跟踪问效缺失”“自身财务收支行为存在‘灯下黑’”问题的整改只是就事论事,没有举一反三。积极配合上级机关审计、县委巡察工作,组织人员参与疫情防控、文明城市创建、国家卫生县城创建等志愿服务工作;以“审计质效提升年”为契机,对年度审计项目统一制定审计项目问题整改台账;修订印发《西平县审计局机关管理制度》、《西平县审计局公务接待管理办法》,对议事决策、财务管理、办公用房及公务接待等方面管理规定再次进行明确。

  下一步,审计局党组将持续强化做好巡察“后半篇文章”的政治担当,建立巡察整改长效机制。要切实发挥领导班子表率作用,推进巡察与其他监督贯通融合,建立健全巡察整改长效机制。对已经完成的整改任务,一方面自查自纠,查缺补漏;另一方面,督导检查相关制度的落实情况,使制度真正落到实处。始终以最坚决的态度、最扎实的作风、最严肃的纪律,逐条逐项、不折不扣推动落实,坚决完成巡察整改任务,以实际行动做好审计工作。

  真诚欢迎广大干部群众对巡察整改情况进行监督。如有意见、建议,请及时向我们反映。联系电话:0396-6158567;邮政信箱:西平县西平大道西段路南西平县审计局,西平县审计局党组巡察反馈意见整改办;邮政编码:463900(信封请注明:对中共西平县审计局党组巡察反馈整改情况的意见、建议);电子邮箱:xpxsjj@126.com。

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